岗位职责:
1、根据部门负责人分配的审计任务,进行审前调查,了解被审计单位的业务流程、风险点和控制活动。
2、制定具体的审计方案和程序表,明确审计目标、范围、方法和时间安排。
3、独立或协助执行各项运营、财务及合规性审计。
4、测试内部控制设计的有效性和运行的有效性。
5、准确记录审计工作底稿,确保其清晰、完整、逻辑严谨,能够支持审计发现和结论。
6、识别、分析并记录审计中发现的控制缺陷、风险暴露及运营效率低下等问题。
7、与相关部门沟通初步审计发现,确认事实的准确性。
8、撰写详实、清晰的审计报告草稿,提出具有建设性和可操作性的改进建议。
9、完成部门负责人按排的其他事项。
专业知识和技能要求:
1、具备 1-3年 以上内部审计或外部审计相关工作经验。应届毕业生若实习经验突出也可考虑。
2、熟悉企业内部控制框架(如COSO)和审计方法论。
3、 熟悉中国企业会计准则、审计准则及相关财经法规。
4、 强大的数据分析能力和逻辑思维,能够从
复杂信息中发现问题本质。
5、出色的书面和口头沟通能力,能够清晰地表达观点并有效进行跨部门沟通。
6、具备高度的职业道德、诚信和独立性。
7、熟练使用MS Office办公软件,尤其是Excel进行数据处理,熟悉ERP系统优先。
8、具备良好的团队合作精神,同时也能独立完成任务。


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